Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0310131105 4.9.2013 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 659,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310131690 17.12.2013 zber odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 629,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310131850 19.12.2013 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 266,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310131977 15.1.2014 zneškodnenie tovaru Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 892,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310140127 21.2.2014 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 033,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310140270 27.3.2014 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  5 509,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311 15.7.2011 Jarné spustenie fontán S-LUX systém Ján Dérer 17406897  519,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311130033 20.2.2013 Preprava veľkobjemového tovaru Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  265,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 0312 23.5.2012 Jarné spustenie fontán S-LUX systém Ján Dérer 17406897  730,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 032011 21.1.2011 Monitorovanie skládok Palčekové a Dragoňova dolina AQUA-GEO, s. r. o. 44156537  544,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 032014 18.2.2014 lavičkové nohy Milan Michalik - KAMPEX 11979518  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0352013 18.12.2013 čistiace prostriedky JUNASI, s. r. o. 46307598  136,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2011 21.9.2011 Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša 36200301   
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2021 6.4.2021 Dodatok č.1 Zmluve č.45 SLOVITRANS s.r.o. 44945744   
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2022 20.6.2022 Zmena platobných podmienok COLAS Slovakia a.s. 31651402   
Detail Faktúra došlá 0413 17.6.2013 jarné spustenie fontán S-LUX systém Ján Dérer 17406897  388,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 04170558 10.5.2017 servis lisu v zbernom dvore LUX Corp. s.r.o. 36723215  363,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 042013 16.4.2013 vykurovanie kancelárie v Dome smútku Milan Michalik - KAMPEX 11979518  241,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2011 25.2.2011 Čelné sklo AUTOSKLO NM s. r. o. 45539723  378,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2011 14.11.2011 Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroopadu ASEKOL SK s.r.o. 45602689