Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020369 27.8.2020 palivová nádrž NM 488 CK SASCO Automotive s.r.o. 63218020  602,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21430042 20.8.2014 ND SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. 61683787  825,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 21430062 28.11.2014 ventil SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. 61683787  134,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 21530002 19.1.2015 kohút guľový SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. 61683787  85,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 21630035 22.4.2016 oprava nádstavby NM 788 BM SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. 61683787  979,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023063 13.2.2023 nástavec na motor.pílu KASUMEX s.r.o. 60730234  151,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2023 8.9.2023 Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny Jana Slovák 55212573   
Detail Faktúra došlá DF2023431 28.8.2023 mulčovacie kladivo na tr. kosu Mareno s.r.o. 54922224  305,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024003 15.1.2024 Školenie KKV - krátkodobý kurz vodičov Progres Autoškola, spol. s.r.o. 54880092  2 170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024015 9.2.2024 odborná údržba drevín Topolčany Roman arboristika 54851807  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024055 21.2.2024 odborný orez drevín Topolčany Roman arboristika 54851807  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022571 25.10.2022 prípravné práce k stavbe Volodymyr Vorobets 54732841  281,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022605 27.10.2022 prípravné prace k realizácii stavby Volodymyr Vorobets 54732841  1 173,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022674 23.11.2022 prípravné práce k stavbe Volodymyr Vorobets 54732841  1 203,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022737 20.12.2022 prípravne práce k stavbe Volodymyr Vorobets 54732841  956,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023489 20.9.2023 kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír Autoškola A+H, s.r.o. 54644976  295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023324 22.6.2023 elektrický konvektor na dom smútku Klimapro Slovakia, s.r.o. 54639972  289,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022501 23.8.2022 čistiace prostriedky Centrum čistoty, s.r.o. 54250854   
Detail Faktúra došlá DF2022671 23.11.2022 čistiace prostriedky Centrum čistoty, s.r.o. 54250854  65,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023023 27.3.2023 tekuté mydlo Centrum čistoty, s.r.o. 54250854  31,35 EUR