|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21430042 |
20.8.2014 |
ND |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
825,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21430062 |
28.11.2014 |
ventil |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
134,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21530002 |
19.1.2015 |
kohút guľový |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
85,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023431 |
28.8.2023 |
mulčovacie kladivo na tr. kosu |
Mareno s.r.o. |
54922224 |
305,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
15.1.2024 |
Školenie KKV - krátkodobý kurz vodičov |
Progres Autoškola, spol. s.r.o. |
54880092 |
2 170,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024055 |
21.2.2024 |
odborný orez drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022571 |
25.10.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
281,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022605 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 173,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022674 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 203,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022737 |
20.12.2022 |
prípravne práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
956,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023489 |
20.9.2023 |
kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír |
Autoškola A+H, s.r.o. |
54644976 |
295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023324 |
22.6.2023 |
elektrický konvektor na dom smútku |
Klimapro Slovakia, s.r.o. |
54639972 |
289,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022501 |
23.8.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022671 |
23.11.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
65,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023023 |
27.3.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |