|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
11171653 |
22.9.2017 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
358,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11181783 |
24.9.2018 |
servis Desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
105,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11182809 |
1.2.2019 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
368,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11191695 |
23.9.2019 |
STK Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11192506 |
20.12.2019 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
272,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020472 |
27.10.2020 |
servis NM 697 CM |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
478,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021487 |
13.10.2021 |
servis nakladača |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
508,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021549 |
14.10.2021 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
121,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022439 |
1.8.2022 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
456,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022462 |
17.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
113,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022500 |
23.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
227,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023592 |
31.10.2023 |
servis desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
623,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024866 |
16.12.2024 |
servis el. vozíka |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
635,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF20241001 |
31.1.2025 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
1 013,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111000417 |
18.1.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 755,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111015278 |
18.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111025335 |
18.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011014 |
1.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 300,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111038097 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111046405 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |