|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1160989 |
16.3.2016 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1170729 |
10.5.2017 |
aktualizácia programu |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1171022 |
10.5.2017 |
zverejňovanie cintorínov na portáli r. 2017 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1181156 |
23.2.2018 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1180854 |
23.2.2018 |
aktualizácia programu Cintoríny na rok 2018 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9180551 |
24.9.2018 |
program WinCITY prenos programu na nový PC |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
36,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
2.10.2018 |
Zmluva o poverení spracov.os.údajov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
6180783 |
23.1.2019 |
aktualizácia programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1191246 |
26.4.2019 |
zverejňovanie r. 2019 na portáli cintoríny.sk |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020020 |
6.2.2020 |
aktualizácia programu Topset cintoríny |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020021 |
6.2.2020 |
aktualizácia digitálnych máp cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
631,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 120001 |
31.1.2012 |
ANTIFREEZE, kolík s krúžkom, okružok, stierač |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
94,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV120018 |
18.4.2012 |
Materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
205,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
150,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
266,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
16.11.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
582,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 130006 |
20.2.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
117,00 EUR |