Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120171908 | 30.10.2017 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 903,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320181021 | 24.9.2018 | servis plošíny NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 330,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320190044 | 1.2.2019 | servis NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 139,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320191046 | 24.9.2019 | oprava plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 2 053,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320191266 | 18.11.2019 | servis plošina | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 175,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020018 | 6.2.2020 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 238,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020433 | 22.9.2020 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 572,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020583 | 30.12.2020 | servis plošina NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 348,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021486 | 13.10.2021 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 071,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022577 | 27.10.2022 | servis plošiny | AUTOŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 129,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022624 | 22.11.2022 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 999,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023660 | 4.12.2023 | servisné práce NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 145,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024732 | 31.10.2024 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 561,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017069 | 23.3.2017 | čerpadlo zubové na destu | AU SERVIS spol.s r.o. | 36328979 | 231,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21700252 | 21.2.2017 | fe materiál, ND NM 047 BZ | JKZ Slovakia | 36329941 | 296,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9711240236 | 16.5.2012 | Povrchová úprava | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 276,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9711340819 | 18.12.2013 | ramená | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 312,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9711340867 | 19.12.2013 | rameno držiak | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023215 | 12.5.2023 | teplomer bimetalový | REMART, s.r.o. | 36331848 | 92,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022698 | 24.11.2022 | kalibrácia meracích prístrojov | ChIRANALAB s.r.o. | 36331864 | 290,40 EUR |