Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017013 27.7.2017 Zemné a sadbové úpravy AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  456,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020170137 16.8.2017 zemné práce BD Štefánikova 382 AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020170136 16.8.2017 stavebno-montážne práce Štefánikova 382 AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  920,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017572 19.12.2017 plošina AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  132,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180352 20.11.2018 rúra PVC AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  134,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012251 14.6.2012 Druhotné suroviny Wax trade s.r.o. 46626468  489,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012311 18.7.2012 Druhotné suroviny Wax trade s.r.o. 46626468  54,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022236 20.5.2022 zemné práce SLOVY s.r.o. 46709444  105,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016264 13.7.2016 použitie plošiny Branti Com s.r.o. 46739289  34,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017309 31.7.2017 použitie plošiny Branti Com s.r.o. 46739289  17,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016470 26.10.2016 plasty De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. 46762361  1 389,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017091 24.3.2017 odobraté plasty De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. 46762361  1 198,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017278 30.6.2017 odber plastov De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. 46762361  1 161,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014073 11.3.2014 odvoz odpadu Katarína Bielčiková Animal Land 46811001  24,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014404 15.9.2014 výlep plagátov EDYMAX-SE 46812903  5,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023467 28.8.2023 oprava fabia AutoČiernik s.r.o. 46815295  394,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013172 17.12.2013 stojany Aluprojekt s.r.o. 46847782  571,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013211 16.1.2014 plagátová plocha Aluprojekt s.r.o. 46847782  1 180,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014024 17.10.2014 informačná vitrína Aluprojekt s.r.o. 46847782  186,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012450 3.10.2012 Odvoz odpadu m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová 46851381  6,00 EUR