|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024072 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024300 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024439 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024507 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
64,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024568 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
88,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024626 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024368 |
20.8.2024 |
papier mix |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020660 |
28.12.2020 |
použitie plošiny |
Woodline Trúsik Igor |
30872758 |
134,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014503 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Worknet s.r.o. |
35726351 |
18,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9322480 |
16.5.2012 |
Materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
44,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4018003452 |
9.5.2013 |
materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
91,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4018033811 |
25.9.2013 |
mazivo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4018033662 |
25.9.2013 |
spray údržbarsky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4018058930 |
7.1.2014 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
89,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4018059176 |
7.1.2014 |
nožnice na plech |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
32,20 EUR |