|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021115 |
25.3.2021 |
zametacia kefa TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
441,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014243 |
10.6.2014 |
zametanie |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
30,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014357 |
19.8.2014 |
zametanie |
RZ JAVORINKA s.r.o. |
36301698 |
160,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
6.4.2015 |
zametanie |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015163 |
18.5.2015 |
zametanie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
280,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015448 |
14.10.2015 |
zametanie |
Medňanský Milan |
|
11,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016319 |
16.8.2016 |
zametanie |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
24.5.2019 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
117,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020619 |
30.11.2020 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016145 |
21.4.2016 |
zametanie areálu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016307 |
14.7.2016 |
zametanie areálu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017111 |
23.5.2017 |
zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
303,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019066 |
26.3.2019 |
zametanie areálu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
25,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019198 |
17.7.2019 |
zametanie areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024100 |
24.4.2024 |
zametanie areálu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
84,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015466 |
12.11.2015 |
zametanie areálu ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
80,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012455 |
3.10.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
122,52 EUR |