Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021336 | 22.7.2021 | skrinka plastová | Pyroservis a.s. | 30813905 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150108 | 9.3.2015 | kurz rezu stromov | ISA Slovensko Občianske združenie | 308491179 | 65,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150159 | 23.3.2015 | učebnica arboristiky | ISA Slovensko Občianske združenie | 308491179 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012051 | 29.2.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 32,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012297 | 28.6.2012 | Elektro | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 292,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012051 | 5.12.2012 | Elektromateriál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 316,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013039 | 28.6.2013 | pracovné potreby | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 425,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013077 | 16.12.2013 | elektro tovar | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 223,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013107 | 7.1.2014 | elektrosúčiastky | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 210,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013110 | 16.1.2014 | náradie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 183,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014092 | 27.3.2014 | použitie plošiny | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 102,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014020 | 27.3.2014 | batérie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014026 | 21.3.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014042 | 1.7.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 611,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014077 | 28.11.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 438,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014096 | 29.12.2014 | materiál spojov, náradie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 400,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014098 | 29.12.2014 | batéria, zámok, vrúty | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 219,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 12.3.2015 | materiál separačné stredisko | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 385,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015053 | 1.7.2015 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 320,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015066 | 26.10.2015 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 311,32 EUR |