Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023689 25.12.2023 práce na príprave vianočných trhov Dom kultúry Javorina 36130125  603,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023695 25.12.2023 prevádzka WC a náklady počas adventných dní Dom kultúry Javorina 36130125  232,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024105 24.4.2024 prípravné práce - jarné trhy Dom kultúry Javorina 36130125  603,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024282 19.7.2024 Jarmok 2024 Dom kultúry Javorina 36130125  4 730,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024401 17.9.2024 príprava remeselníckych trhov Dom kultúry Javorina 36130125  480,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024652 30.12.2024 práce na príprave Vianočných trhov Dom kultúry Javorina 36130125  673,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2025171 30.4.2025 práce na príprave jarných trhov Dom kultúry Javorina 36130125  585,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2025301 7.7.2025 Jarmok 2025 Dom kultúry Javorina 36130125  4 538,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015349 24.8.2015 drvenie bioodpadu Zbor cirkvi bratskej 36131814  62,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015191 2.7.2015 odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1810163 25.4.2018 pneumatika na MAN VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. 36182966  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 412702324 5.10.2012 Oprava bubna METALEX, a.s. 36196622  143,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 413700145 20.2.2013 Tabula METALEX, a.s. 36196622  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 413701119 27.5.2013 materiál METALEX, a.s. 36196622  36,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011165 21.7.2011 Elektroodpad V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša 36200301  694,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2011 21.9.2011 Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša 36200301   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/6/397 21.9.2011 Zmluva o odbere elektroodpadu V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša 36200301   
Detail Faktúra došlá 0100414 5.2.2014 kanálová vpusť TOPlast a.s. 36213241  110,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017107 23.5.2017 použitie plošiny Klimasoft s.r.o. 36218944  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2118/13 17.7.2013 materiál RO - EXPO 36219185  31,08 EUR