|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020328 |
30.7.2020 |
uloženie odpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
10,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020395 |
26.8.2020 |
predaj smeťovej nádoby |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023100 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023110 |
24.4.2023 |
orez drevín |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023756 |
17.1.2024 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
314,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025143 |
26.3.2025 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
358,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
5.2.2025 |
ND na verejné osvetlenie |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
284,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF220678 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. |
53017731 |
981,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021691 |
3.1.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 362,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021878 |
3.1.2022 |
prac. obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022061 |
21.2.2022 |
prac.obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
63,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022270 |
20.5.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
857,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022304 |
29.7.2022 |
OPP Zámečník |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
59,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022312 |
29.7.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
46,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022394 |
29.7.2022 |
vesta výstražná |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
32,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
24.10.2022 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 568,00 EUR |