Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2024214 30.5.2024 odvoz odpadu Letancová Katarína   13,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024495 7.10.2024 odvoz odpadu Letancová Katarína   9,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015219 6.7.2015 odvoz odpadu Letko Jozef   70,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020455 22.9.2020 odvoz odpadu Ličko Ján   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013060 15.3.2013 Uloženie stavebného odpadu Ličková Alžbeta   67,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013161 22.5.2013 Uloženie odpadu Ličková Alžbeta   17,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013259 1.7.2013 smeťová nádoba LIFE STAR EMERGENCY s.r.o. 35877618  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011358 2.9.2011 Demontáž svietidiel LIGHTECH, s. r. o. 35796332  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120100465 18.10.2012 Kontrola a údržba zemných svietidiel LIGHTECH, s. r. o. 35796332  302,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201422 17.12.2014 Nákup elektro materiálu na park na Ul.Mierovej LIGHTECH, s. r. o. 35796332  8 501,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100501 1.12.2014 cestné svietidlo LIGHTECH, s. r. o. 35796332  298,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100611 29.12.2014 stožiar, svietidlá LIGHTECH, s. r. o. 35796332  8 501,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100176 27.4.2015 svietidlo nad prechody LIGHTECH, s. r. o. 35796332  523,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201506 4.6.2015 Dodávka stožiarov ver.osvetlenia LIGHTECH, s. r. o. 35796332  1 900,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201508 2.7.2015 Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu zemných svietidiel pri kostole LIGHTECH, s. r. o. 35796332  658,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201509 2.7.2015 Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu veľkých zemných svietidiel LIGHTECH, s. r. o. 35796332  1 188,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100248 1.7.2015 svietidlo LIGHTECH, s. r. o. 35796332  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100275 1.7.2015 rúrkový stožiar LIGHTECH, s. r. o. 35796332  1 900,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100347 10.8.2015 materiál na VO LIGHTECH, s. r. o. 35796332  678,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100371 10.8.2015 materiál na VO LIGHTECH, s. r. o. 35796332  1 188,48 EUR