|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
11900059 |
16.7.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
90,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11900086 |
22.8.2019 |
materiál na opravy vozidiel |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
320,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11900112 |
19.11.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
272,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11900131 |
30.12.2019 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
118,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020192 |
25.5.2020 |
respirátry, dezinfekcia, rukavice |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
2 040,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020642 |
30.12.2020 |
materiál na opravu ihrísk |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
169,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021135 |
25.5.2021 |
račňa veľká |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
171,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012125 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Barbušinová |
|
7,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012546 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Bielčik |
|
6,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013044 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Blažej Pavel |
|
6,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013189 |
31.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Bobocká Silvia |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011131 |
20.7.2011 |
Odvoz bioodpadu |
p. Bunčiaková |
|
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013197 |
9.6.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013270 |
8.7.2013 |
uloženie a rozhrnutie zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014014 |
4.2.2014 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
p. Durcová |
|
8,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Eva Sevaldová |
|
6,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013194 |
31.5.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
p. Gorčíková Gabriela |
|
8,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014105 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
p. Hlubocká |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013184 |
30.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Hvožďarová |
|
10,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013171 |
30.5.2013 |
prenájom predajného stánku |
p. Kotras Peter |
|
16,80 EUR |