|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021606 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Potoček Zdenko |
|
12,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012487 |
9.10.2012 |
Dovoz štrku |
Požgay Miroslav |
|
7,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024221 |
20.5.2024 |
OPP na envirofest |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
46566970 |
26,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024636 |
17.9.2024 |
plašť reflexný do dažďa |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
160,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024727 |
22.10.2024 |
OPP |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
56,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024727 |
22.10.2024 |
OPP |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
56,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025034 |
27.1.2025 |
pracovné rukavice |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
86,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1812612 |
15.11.2019 |
pracovná obuv, Tomečková zberný dvor |
Pracovné odevy ZIKO |
46566970 |
17,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020668 |
31.12.2020 |
reflexná zimná bunda |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
47,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017152 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Prachár Dušan |
|
7,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020550 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Prachár Dušan |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016455 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016474 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
22,15 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024459 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Predný Milan |
|
11,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
18.2.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011049 |
18.3.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011076 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011001434 |
15.7.2011 |
Dodávka vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
297,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011104 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenie ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |