Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | DF2020450 | 22.9.2020 | výkon nakladača UNC | ICS systems, s.r.o. | 36306452 | 37,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021612 | 28.10.2021 | výkon nakladača UNC | Roman Dekány | 60,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015293 | 17.8.2015 | výkon plošiny | Amenova Iveta | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015301 | 17.8.2015 | výkon plošiny | DAVL s.r.o. | 36344176 | 18,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016551 | 16.12.2016 | výkon plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 81,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020068 | 11.3.2020 | výkon plošiny | Klačko Pavol | 44,70 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF202098 | 23.4.2020 | výkon plošiny | Bielčik Marián | 89,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020123 | 23.4.2020 | výkon plošiny | Slávik Slavo | 14,84 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020125 | 27.4.2020 | výkon plošiny | Brešťenský Juraj | 17663245 | 35,70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020175 | 25.5.2020 | výkon plošiny | Rubaninský Miroslav | 17,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020269 | 25.6.2020 | výkon plošiny | Lstaving s.r.o. | 46270019 | 66,90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020435 | 26.8.2020 | výkon plošiny | KEMAR s.r.o. | 47341319 | 40,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020510 | 25.9.2020 | výkon plošiny | Valentová Dominika | 13,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021137 | 21.5.2021 | výkon plošiny | Medňanský Ján | 46,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021184 | 21.5.2021 | výkon plošiny | Buno Ján | 6,97 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021617 | 28.10.2021 | výkon plošiny | ITCA s.r.o. | 51317303 | 142,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022012 | 1.2.2022 | výkon plošiny | ELERM, s.r.o. | 47596490 | 85,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022372 | 14.7.2022 | výkon plošiny | Skanska SK a.s. | 31611788 | 408,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023631 | 27.11.2023 | výkon plošiny | Rojková Gizela | 22,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024094 | 19.4.2024 | výkon plošiny pri čistení zvodov | Technotur s. r. o. | 36704482 | 192,70 EUR |