Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023035 3.5.2023 Výmena 2ks interiérových dverí a 1ks presklenej výplne otvoru na Dome smútku Stará Turá Alumatic, s.r.o. 46007059  4 949,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023014 1.2.2023 výmena antény JRK Slovensko s.r.o. 50530950  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120100195 24.9.2012 Výmena hladinového snímača APLIK, spol. s.r.o. 35787775  692,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015110078 13.4.2015 výmena hydromotora na plošine Agro Okluky, a. s. 25535684  6 578,77 CZK 
Detail Faktúra došlá 160001 13.6.2016 výmena kolies ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  216,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021824 3.1.2022 výmena kolies, opravy pneu ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  129,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024326 3.6.2024 výmena kolies, opravy pneum. ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  379,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110017 15.7.2011 Výmena oleja Albera Slovensko s. r. o. 44010834  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 201200020 31.1.2012 Výmena oleja v motore, čistič oleja, likvidácia olejového filtra AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100028 1.2.2019 výmena OPP GLX Piešťany s.r.o. 46934405  27,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/002 18.2.2011 Výmena pneumatík ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  576,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/005 12.4.2012 Výmena pneumatík ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  135,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 130015 19.12.2013 výmena pneumatík ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  169,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024011 20.2.2024 výmena pneumatík na Trafic

ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  519,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020559 24.11.2020 výmena povrchu ihriska Športové stavby s.r.o. 36847500  4 165,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020013 20.10.2020 Výmena povrchu z umelej trávy Športové stavby s.r.o. 36847500  4 998,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012044 23.2.2012 Výmena prasknutého vodomeru PreVak, s. r. o. 35915749  47,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 12010148 31.10.2012 Výmena ručného rozvádzača na vyklápači Miloš Pivnička 69367337  233,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252014 28.11.2014 výmena skiel na tržnici Vladimír Černák - VEA 34548971  632,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092014 12.2.2014 výmena skla AUTOSKLO NM s. r. o. 45539723  196,46 EUR