|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016584 |
26.1.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
250,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017533 |
18.12.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
167,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018516 |
23.1.2019 |
za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
442,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016570 |
26.1.2017 |
za komunálny odpad z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017200 |
19.6.2017 |
za odobraný použitý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
94,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017439 |
13.9.2017 |
za odobratý elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
92,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012355 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
241,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012356 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (folia) |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014591 |
20.1.2015 |
za použitý potravinársky olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
42,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012215 |
31.5.2012 |
Za prenájom lavíc |
PADY, s.r. o |
36251216 |
227,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017619 |
15.1.2018 |
za reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019625 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019629 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019630 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014434 |
22.9.2014 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
838,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014606 |
20.1.2015 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
627,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019512 |
22.11.2019 |
za sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 066,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021103 |
25.3.2021 |
za sklenené črepy |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
902,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201715 |
21.2.2017 |
za služby ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |