Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2016584 26.1.2017 za elektroodpad BOMAT s.r.o. 36235288  250,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017533 18.12.2017 za elektroodpad BOMAT s.r.o. 36235288  167,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018516 23.1.2019 za elektroodpad ASEKOL SK s.r.o. 45602689  442,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016570 26.1.2017 za komunálny odpad z Holubyho chaty Martinček Miroslav 34400001  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017200 19.6.2017 za odobraný použitý olej LADISCO s.r.o. 36806978  94,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017439 13.9.2017 za odobratý elektroodpad BOMAT s.r.o. 36235288  92,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012355 16.8.2012 Za odvoz vyseparovaných zložiek ELSTER, s. r. o. 31421482  241,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012356 16.8.2012 Za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (folia) CHIRANA T. Injekta, a. s. 36794619  3,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014591 20.1.2015 za použitý potravinársky olej LADISCO s.r.o. 36806978  42,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012215 31.5.2012 Za prenájom lavíc PADY, s.r. o 36251216  227,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017619 15.1.2018 za reklamné zariadenie Gestor H, s. r. o. 36337501  71,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019624 31.12.2019 za reklamné zariadenie na základe zmluvy Gestor H, s. r. o. 36337501  71,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019625 31.12.2019 za reklamné zariadenie na základe zmluvy Garnex - Adriana Kavická 44157134  214,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019629 31.12.2019 za reklamné zariadenie na základe zmluvy ALFA Reklama s.r.o. 36479721  71,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019630 31.12.2019 za reklamné zariadenie na základe zmluvy RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  120,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014434 22.9.2014 za sklenené črepy A.V.Trade 40878741  838,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014606 20.1.2015 za sklenené črepy A.V.Trade 40878741  627,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019512 22.11.2019 za sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 066,00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2021103 25.3.2021 za sklenené črepy Greentech Slovakia s.r.o. 45366977  902,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 201715 21.2.2017 za služby ochrany pred požiarmi Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR