Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020371 27.8.2020 hygienické potreby na verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  186,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020498 27.10.2020 hygienické potreby na verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  155,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020526 23.11.2020 hygienické potreby na verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  168,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021229 27.5.2021 hygienické potreby na verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  186,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021409 24.8.2021 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  220,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021483 30.9.2021 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  190,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021656 1.12.2021 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  398,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022170 27.4.2022 hygienické potreby na verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  453,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024758 18.11.2024 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  194,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024861 16.12.2024 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  271,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025082 28.2.2025 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  278,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025209 22.5.2025 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  315,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170051988 8.2.2018 zmluvná pokuta za palubnú jednotku SkyToll, a.s. 44500734  257,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021422 25.8.2021 zmluvná pokuta k palubnej jednotke SkyToll, a.s. 44500734  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024088 21.2.2024 odblokovanie palubnej jednotky SkyToll, a.s. 44500734  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022829 20.1.2023 elektrické konvektory Dobráklíma, s.r.o. 44454490  823,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024527 9.9.2024 oprava K+V univerzal s.r.o. 44453311  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021347 22.7.2021 hadica k cisterne Fidrich Milan FIRE 44445148  209,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023287 30.5.2023 hadice na cisternu Fidrich Milan Top Fire 44445148  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023068 23.5.2023 Kúpa hasičských hadíc na cisternu. Fidrich Milan Top Fire 44445148  350,00 EUR