Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2020496 25.9.2020 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE, s.r.o. 47158166  109,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020568 28.10.2020 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  487,14 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020630 30.11.2020 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE, s.r.o. 47158166  477,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2020 14.12.2020 Dohoda o u končení Zmluvy o zhodnocovaní VŽP ALATERE s.r.o. 47158166   
Detail Faktúra vyšlá VF2020716 30.12.2020 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  378,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020751 18.1.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE, s.r.o. 47158166  234,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 13142 16.1.2014 olejový radiátor JM Elektro s.r.o. 47137622  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14155 20.8.2014 oprava chlad.boxu JM Elektro s.r.o. 47137622  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 16045 22.4.2016 montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku JM Elektro s.r.o. 47137622  1 188,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16040 22.4.2016 servis chladiaceho zariadenia JM Elektro s.r.o. 47137622  516,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17017 13.3.2017 olejový radiátor JM Elektro s.r.o. 47137622  65,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020352 26.8.2020 odber vyseparovaného odpadu JM Elektro s.r.o. 47137622  4,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020422 26.8.2020 odber vyseparovaného odpadu JM Elektro s.r.o. 47137622  4,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020490 23.9.2020 odvoz vyseparovaného odpadu JM Elektro s.r.o. 47137622  4,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015170 25.5.2015 výlep plagátov Fair Credit Slovakia SE 47129701  7,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015062 12.3.2015 uloženie odpadu HH-Dent s.r.o. 47106221  21,47 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015253 3.8.2015 uloženie odpadu HH-Dent s.r.o. 47106221  8,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024876 16.12.2024 automobil Suzuki AHM ALFA s.r.o. 47077751  25 670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025150 25.4.2025 servis AA840NN AHM ALFA s.r.o. 47077451  348,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 16010040 26.8.2016 preprava skla Profi Service Truck s.r.o. 47077174  328,32 EUR