Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023617 | 31.10.2023 | matice, vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 23,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024061 | 1.3.2024 | skrutky na lavičky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 85,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024093 | 1.3.2024 | skrutky na lavičky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 22,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024309 | 3.6.2024 | skrutky na ihrisko | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 22,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017122 | 13.3.2017 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA s.r.o. | 34096230 | 204,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180266 | 14.3.2018 | servis odmasťovacieho stola | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1907048 | 20.8.2019 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020338 | 30.7.2020 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021376 | 22.7.2021 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 228,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022033 | 1.2.2022 | prietokový štetec | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022277 | 25.5.2022 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023477 | 28.8.2023 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 312,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024456 | 23.7.2024 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 312,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100320 | 4.4.2012 | PVC doska, plast - šedý | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 111,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120101342 | 25.1.2013 | Sveteľná reťaz a napájacia sada | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 64,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100938 | 24.10.2013 | ND na verejné osvetlenie | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 202,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130101162 | 18.12.2013 | reťaz | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 124,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130101187 | 18.12.2013 | elektro súčiastky | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 141,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100813 | 22.9.2014 | el.skriňa, Drg.dolina | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100801 | 22.9.2014 | el. skriňa VO | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |