Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023617 31.10.2023 matice, vruty VISIMPEX, spol. s.r.o. 34096132  23,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024061 1.3.2024 skrutky na lavičky VISIMPEX, spol. s.r.o. 34096132  85,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024093 1.3.2024 skrutky na lavičky VISIMPEX, spol. s.r.o. 34096132  22,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024309 3.6.2024 skrutky na ihrisko VISIMPEX, spol. s.r.o. 34096132  22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017122 13.3.2017 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA s.r.o. 34096230  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180266 14.3.2018 servis odmasťovacieho stola QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1907048 20.8.2019 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020338 30.7.2020 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021376 22.7.2021 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022033 1.2.2022 prietokový štetec QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022277 25.5.2022 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023477 28.8.2023 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024456 23.7.2024 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA spol s r.o. 34096230  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120100320 4.4.2012 PVC doska, plast - šedý RELM, spol. s.r.o 34102132  111,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 120101342 25.1.2013 Sveteľná reťaz a napájacia sada RELM, spol. s.r.o 34102132  64,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100938 24.10.2013 ND na verejné osvetlenie RELM, spol. s.r.o 34102132  202,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 130101162 18.12.2013 reťaz RELM, spol. s.r.o 34102132  124,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130101187 18.12.2013 elektro súčiastky RELM, spol. s.r.o 34102132  141,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100813 22.9.2014 el.skriňa, Drg.dolina RELM, spol. s.r.o 34102132  79,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100801 22.9.2014 el. skriňa VO RELM, spol. s.r.o 34102132  79,90 EUR