Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 140101167 | 29.12.2014 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 113,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160100780 | 22.8.2016 | ističe, svorka, lišta | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 86,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170100474 | 19.6.2017 | skrinka el. | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 104,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170100501 | 19.6.2017 | stykač 50A | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 74,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020608 | 30.12.2020 | dosla plast. m2 | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 75,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023770 | 8.1.2024 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 94,01 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 2.7.2015 | zapožičanie predajných stánkov | Nerád plus s.r.o. | 34104119 | 193,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017242 | 30.6.2017 | zapožičanie stánkov | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 33,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018168 | 21.5.2018 | uloženie odpadu | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 21,83 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019196 | 17.7.2019 | prenájom stolov a lavíc | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 67,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120271 | 12.7.2012 | Náhradné diely | REGENA spol. s. r. o. | 34108726 | 34,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12800020 | 4.4.2012 | Rúrový stožiar St zinkovaný | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 250,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12960114 | 12.4.2012 | Rúrový stožiar, prepravné | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 322,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12960555 | 9.10.2012 | Verejné osvetlenie | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 892,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201608 | 15.4.2016 | Dodávka stĺpov VO | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 1 881,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16900399 | 6.6.2016 | stožiar zinkový | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 1 881,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16901719 | 1.2.2017 | redukcia na VO | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 116,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110100680 | 15.7.2011 | Doprava | Belve, s. r. o. | 34111115 | 26,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012518 | 31.10.2012 | Nakladanie stavebného odpadu nakladačom UNC | Belve, s. r. o. | 34111115 | 57,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012561 | 30.11.2012 | Rezanie asfaltu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 42,00 EUR |