|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020008 |
6.2.2020 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020154 |
21.4.2020 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020336 |
28.7.2020 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020487 |
27.10.2020 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021085 |
26.2.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021193 |
27.5.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021412 |
25.8.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021637 |
1.12.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022003 |
1.2.2022 |
webddispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022216 |
19.5.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022426 |
29.7.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021235 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
8,17 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021686 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022035 |
1.2.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
105,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022104 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu v ZD |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,21 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022228 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
38,30 EUR |