Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021517 14.10.2021 vyklapač na zberové vozidlo NM 788 BM REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262  10 410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021619 1.12.2021 servis NM 788 BM REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262  636,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025202 30.4.2025 servis NM 788 BM REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262  1 361,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012010810 30.11.2012 Náradie Pema com, s.r.o. 46095411  128,16 EUR 
Detail Faktúra došlá OF131945 7.1.2014 zvárací poloautomat Vilbo s.r.o. 46099930  1 141,20 EUR 
Detail Faktúra došlá OF131953 7.1.2014 zvárací sortiment Vilbo s.r.o. 46099930  486,00 EUR 
Detail Faktúra došlá OF3140021 5.2.2014 tlaková nádoba Vilbo s.r.o. 46099930  129,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015456 26.10.2015 materiál k osadeniu svetelného bodu IDAMER 46102604  491,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2014 15.5.2014 Zmluva o sprostredkovaní B4F Slovakia s.r.o. 46112481   
Detail Faktúra došlá 2014027 28.11.2014 dopytové konanie na dodávku plynu B4F Slovakia s.r.o. 46112481  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232180643 21.11.2018 ND na ZÚ Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  506,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021893 3.1.2022 olej Agroservis-Západ 46153551  91,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022050 21.2.2022 servisný poplatok NM 190 DP Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022098 22.3.2022 servis NM 068 AD Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  5 966,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022215 19.5.2022 servis NM 068 AD Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  1 256,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022365 29.7.2022 servis NM 068 AD Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  662,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022643 22.11.2022 olej Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  103,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022695 9.12.2022 servis traktor NM 068 AD Agroservis-Západ s.r.o. 46153551  330,31 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013378 25.9.2013 uloženie odpadu EUR-MED 46154671  65,29 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019027 20.2.2019 uloženie odpadu v zbernom dvore EUR-MED, s.r.o. 46154671  36,88 EUR