Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2019136 | 18.11.2019 | preprava sutiny | Greško stav s.r.o. | 48082392 | 780,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020534 | 25.9.2020 | odvoz odpadu | Grman Augustín | 17,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | VF2023462 | 27.9.2023 | odvoz bioodpadu | Grman Augustín, Ing. | 48,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023504 | 16.10.2023 | drvenie a odvoz bioodpadu | Grman Augustín, Ing. | 115,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021553 | 28.10.2021 | odvoz bioodpadu | Grmann Augustín | 24,96 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016468 | 26.10.2016 | drvenie bioodpadu | Groise | 45695881 | 15,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016522 | 14.12.2016 | výkon nakladača | Groise s.r.o. | 45695881 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018112 | 25.4.2018 | predaj smeťovej nádoby | Groise s.r.o. | 45695881 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015164 | 18.5.2015 | oprava zábradlia | Gúčik Patrik | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014202 | 26.5.2014 | odvoz stavebného odpadu | Gulán | 45,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014521 | 10.11.2014 | odvoz odpadu | Gulán | 17,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 300968 | 28.6.2013 | profil | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 105,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 400179 | 5.2.2014 | hadice,spony, spojovací materiál | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 251,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 910500972 | 11.5.2015 | hadica na zamet. vozidlo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 155,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 910600389 | 25.2.2016 | tesnenie na Tremo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 20,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 910601190 | 13.6.2016 | gumové spojky | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 127,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 810602144 | 22.8.2016 | profil U s kovovou výstužou | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 133,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 910602693 | 22.11.2016 | gumový okraj na radlicu | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 822,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10702224 | 10.8.2017 | pneumatiky | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 164,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 810900087 | 1.2.2019 | gumový brit na radlicu | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 280,48 EUR |