Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1133422 | 15.4.2014 | Webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1133888 | 21.7.2014 | webdispečing paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11331426 | 28.11.2014 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11346 | 26.1.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 167,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1134681 | 13.4.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11341402 | 15.7.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11342175 | 26.10.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11358 | 19.1.2016 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111539 | 25.2.2016 | montáž vozidlovej jednotky | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 140,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1135921 | 22.4.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11351931 | 19.8.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11353001 | 21.11.2016 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170010 | 21.2.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11361275 | 25.4.2017 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11362607 | 10.8.2017 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11364025 | 31.10.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113713 | 25.4.2018 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11371626 | 21.5.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11373353 | 23.8.2018 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 115781 | 23.8.2018 | servis NM 788 BM | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 71,04 EUR |