|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016000015 |
16.3.2016 |
kôš DINOVA 50 l zelený |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020535 |
25.9.2020 |
odovz odpadu |
Kondlová Iveta |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031312229 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
576,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3031300524 |
16.12.2013 |
dobropis |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
-286,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031313564 |
18.12.2013 |
svorka kotevná |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
50,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031507056 |
13.7.2015 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
31,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031712254 |
23.11.2017 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
15,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012264 |
28.6.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Koník Milan |
|
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023310 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Konkus Milan |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170165 |
11.1.2018 |
ND na zvozovú nadstavbu |
KONNEX |
17639727 |
469,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024223 |
22.5.2024 |
zmäkčovač vody do wap |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024307 |
31.5.2024 |
zmäkčovač vody do WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025206 |
30.4.2025 |
servis WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
512,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020484 |
27.10.2020 |
tlačiareň Canon MF443dw |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
345,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110129 |
18.2.2011 |
Poplatok za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 140,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110255 |
18.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 924,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1010022006 |
29.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|