Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2118/13 | 17.7.2013 | materiál | RO - EXPO | 36219185 | 31,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3512/13 | 17.12.2013 | spojovací materiál | RO - EXPO | 36219185 | 87,94 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023484 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Robeková Ľubica | 8,25 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2025165 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Robeková Ľubica | 10,15 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020101 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Rodenák Miroslav | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | OF130288 | 16.1.2014 | radiatory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 906,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160044 | 25.2.2016 | sálavé konvektory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201810 | 19.1.2018 | elektrické konvektory do šatne | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015281 | 10.8.2015 | použitie plošiny | Roháček | 10,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013080 | 15.5.2013 | Uloženie odpadu | Roháček Jaroslav | 8,04 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016046 | 26.2.2016 | uloženie stavebného odpadu | Roháček Jaroslav | 17,44 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022593 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Roháček Ľubomír | 41,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013045 | 20.2.2013 | Odvoz odpadu | Roháček Martin | 17,84 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019540 | 22.11.2019 | odvoz odpadu | Roháček Martin | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021440 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Roháček Michal | 11,44 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021384 | 28.7.2021 | dovoz vody | Roháček Šimon | 35,59 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024493 | 2.10.2024 | odvoz odpadu | Roháčková Jana | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023628 | 27.11.2023 | odvoz odpadu | Roháčková Pavlína | 8,25 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2020114 | 14.4.2020 | benzinalkohol dezinfekcia | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 51,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020151 | 21.4.2020 | dezinfekcia etylalkohol | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 54,48 EUR |