|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20150433 |
11.5.2015 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151110 |
30.9.2015 |
mikrobiologický rozbor kompostu |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
23,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151671 |
3.2.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160692 |
14.6.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161297 |
13.9.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161530 |
22.11.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170425 |
26.4.2017 |
mikrobio rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171475 |
31.10.2017 |
mikrobio.rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180671 |
25.6.2018 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20181493 |
20.11.2018 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190429 |
15.7.2019 |
mikrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190837 |
19.7.2019 |
mokrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20191578 |
19.12.2019 |
miktobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021318 |
22.7.2021 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
91,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022224 |
19.5.2022 |
mikrobio.rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
91,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024088 |
21.2.2024 |
odblokovanie palubnej jednotky |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014090 |
27.3.2014 |
odvoz materiálu |
Sládková Elena |
|
27,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020694 |
30.11.2020 |
uloženie odpadu |
Sláma Peter |
|
22,33 EUR |