|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022032 |
21.11.2022 |
Dvojzložkový opravný tmel, plniaci prášok a sekundové lepidlo |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022714 |
20.12.2022 |
tmel, lepidlá |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011097 |
20.7.2011 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012117 |
4.4.2012 |
Odber komunálneho odpadu z Holubyho chaty na Veľkej Javorine |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012288 |
12.7.2012 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012470 |
5.10.2012 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013087 |
15.5.2013 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013255 |
1.7.2013 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013394 |
23.10.2013 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013553 |
7.1.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014111 |
27.3.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014293 |
14.7.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015092 |
6.4.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011057 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
45,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011058 |
20.7.2011 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
235,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012020 |
8.2.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac január |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012066 |
6.3.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac február 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
250,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012137 |
18.4.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac marec 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
265,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012184 |
16.5.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac apríl 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
275,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012250 |
14.6.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac máj 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |