Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2018172 | 30.5.2018 | odvoz odpadu VK | Viktorius Štefan | 31,62 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019323 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Viktorius Štefan | 27,25 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022344 | 27.6.2022 | dovoz vody | Viktorius Štefan | 79,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023285 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Viktorius Štefan | 91,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | OF131945 | 7.1.2014 | zvárací poloautomat | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 1 141,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OF131953 | 7.1.2014 | zvárací sortiment | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 486,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OF3140021 | 5.2.2014 | tlaková nádoba | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 129,30 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020065 | 25.2.2020 | odvoz odpadu | Vilma Truhlíková | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2011132 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Viselka Rudolf | 5,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014403 | 15.9.2014 | odvoz odpadu | Viselka Rudolf | 13,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4075/2012 | 24.9.2012 | Súčiastky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 46,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021016 | 1.2.2021 | spojovací materiál na prístrešok ZD | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 350,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021197 | 27.5.2021 | vruty, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 51,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021478 | 30.9.2021 | nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 221,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021839 | 3.1.2022 | matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 27,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022024 | 1.2.2022 | vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 25,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022030 | 1.2.2022 | skrutky do dreva, vrut | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 31,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022152 | 27.4.2022 | skrutky, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 91,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022294 | 28.7.2022 | skrutky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 67,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023075 | 1.3.2023 | spojovací materiál | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 40,14 EUR |