|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022493 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022582 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
27,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023054 |
13.2.2023 |
preprava nakladača UNC |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023071 |
13.2.2023 |
zasklievanie okna |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023536 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
16,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024227 |
22.5.2024 |
prevoz zeminy a sute |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024304 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
23,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024435 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
25,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/007 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012014 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
16.5.2012 |
Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
310,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
020/2012 |
16.5.2012 |
Zasklievanie |
Vladimír Polák |
40830802 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021634 |
31.12.2021 |
použitie plošiny |
Vlasák Peter |
|
22,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022405 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Vlasák Peter |
|
51,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023652 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vlasáková Miroslava |
|
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019275 |
19.8.2019 |
Odvoz odpadu |
Vlasáková Radka |
|
8,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023013 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
VLASTIMIL ANDO |
|
867,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
15.7.2011 |
Výroba dosiek |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
588,00 EUR |