|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016148 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Volár Ján, Ing. |
|
5,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016254 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Volár Miroslav |
|
28,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021680 |
1.12.2021 |
prevoz vozidla |
Volár Miroslav |
37507656 |
102,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017287 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Volar Viktor |
|
40,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022571 |
25.10.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
281,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022605 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 173,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022674 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 203,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022737 |
20.12.2022 |
prípravne práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
956,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012233 |
31.5.2012 |
Kosenie |
Vondra Karol |
|
40,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022261 |
20.5.2022 |
pilový kotúč |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
36,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024252 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Vrábel Blahoslav |
|
139,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018228 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu |
Vrábel Juraj |
|
11,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201624 |
5.10.2016 |
Rekonštrukcia schodov na Dome smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 998,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100009 |
15.12.2016 |
rekonštrukcia schodov Dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
31.10.2017 |
položenie dlažby- dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
985,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015467 |
12.11.2015 |
dovoz materiálu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
40,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150100013 |
18.1.2016 |
lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017035 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
27,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100020 |
30.12.2019 |
nohy na lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
1 200,00 EUR |