Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 16220064 25.2.2016 vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s. 45860637  -226,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 7442125314 30.11.2012 Vyučtovanie plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -346,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020553 24.11.2020 vyúčtovanie plynu skleník MET Slovakia, a.s. 45860637  90,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020555 27.11.2020 vyúčtovanie plynu zberný dvor - preplatok MET Slovakia, a.s. 45860637  -235,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020554 27.11.2020 vyúčtovanie plynu, skleník preplatok MET Slovakia, a.s. 45860637  -590,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005972 31.12.2019 vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 484,69 EUR 
Detail Faktúra došlá V1501/2010-3101206159 18.2.2011 Vyúčtovanie za dodávku elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2021129 25.3.2021 vyúčtovanie, výmena elektromera BCF ENERGY s.r.o. 51966255  29,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021154 25.5.2021 vyúčtovanie, výmena elektromera BCF ENERGY s.r.o. 51966255  5,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022391 29.7.2022 vývoy žumpa ZD PreVak, s. r. o. 35915749  93,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024229 25.6.2024 vývoz odpadu Tesco Stara Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  67,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská F05/08 1.8.2013 vývoz a uskladnenie odpadu zo žumpy PreVak, s. r. o. 35915749   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 1.6.2023 Vývoz a zhodnotenie separovaného odpadu HERBEX spols.r.o. 31427774   
Detail Faktúra vyšlá 2011074 20.7.2011 Vývoz kontajnera FOHAS, s. r. o. 36891352  82,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020542 23.11.2020 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020570 24.11.2020 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020578 27.11.2020 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020657 30.12.2020 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021178 27.5.2021 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021205 27.5.2021 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  120,00 EUR