|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016474 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
22,15 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017362 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Boor Dušan |
|
22,15 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811800180 |
23.2.2018 |
žiarovka 150 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
24.9.2012 |
Odvoz drevného odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013347 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
18.3.2011 |
Práce vykonané na mestskom cintoríne |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011127 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Oľga Budajová |
30156726 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013365 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018162 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022625 |
21.11.2022 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Stacho Miroslav |
|
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024309 |
3.6.2024 |
skrutky na ihrisko |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
28.3.2012 |
Uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
22,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016056 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Ostrovský Lubomír |
|
22,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017181 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
22,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017318 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020358 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
22,33 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020694 |
30.11.2020 |
uloženie odpadu |
Sláma Peter |
|
22,33 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023463 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
22,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017307 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu |
Rojková Jarmila |
|
22,38 EUR |