Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2024352 | 24.6.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024400 | 23.7.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024505 | 20.8.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 485,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024586 | 6.9.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 282,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024644 | 8.10.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 185,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024757 | 18.11.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 566,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024835 | 16.12.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 2 115,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024954 | 13.1.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 485,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025043 | 24.2.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 215,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025107 | 17.3.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 359,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025170 | 29.4.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 417,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022101 | 22.3.2022 | terénne úpravy traktorbágrom | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 529,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022136 | 27.4.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 165,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022137 | 28.4.2022 | výrub drevín | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022218 | 20.5.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 112,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022364 | 14.7.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022576 | 25.10.2022 | protislnečné fólie na okno | eurowin servis s.r.o. | 53637941 | 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021533 | 14.10.2021 | práca s hydraul. rukou | V-TECH s.r.o. | 53633610 | 60,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021377 | 22.7.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 555,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 3.8.2021 | stravné lístky za júl 2021 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 408,00 EUR |