|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024311 |
3.6.2024 |
servis škoda 706 |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
750,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024466 |
23.7.2024 |
oprava sklápača NM 961 AN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
130,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20132995 |
24.4.2013 |
toner |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
17,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20135353 |
16.8.2013 |
tonery |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
48,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181595 |
21.11.2018 |
lanko pojazdu |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
91,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150085 |
12.11.2015 |
preprava sklenených črepov |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
367,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500116 |
18.1.2016 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
206,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
22.4.2016 |
odvoz skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021293 |
22.7.2021 |
dezinfekcia |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
45886946 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021313 |
22.7.2021 |
kancelárske potreby |
Market 24 |
45865108 |
187,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2013/073 |
18.11.2013 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2014/136 |
30.12.2014 |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
10150211 |
26.1.2015 |
dodávka plynu, preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393,22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
18.12.2015 |
Dodávka plynu na rok 2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
16220064 |
25.2.2016 |
vyúčtovanie plyn |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-226,69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2016 |
28.11.2016 |
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke zemného plynu č.SC2014/136/Tech.služby St.Turá |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
17220335 |
21.2.2017 |
plyn skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-244,81 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2017 |
29.9.2017 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynuč.SC2017/203/Technické služby Stará Turá |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
17220645 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-12 244,21 EUR |