Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2012582 7.12.2012 Vývoz smeťovej nádoby TIPLAST PLUS, s.r.o. 45248532  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017580 19.12.2017 smeťová nádoba Tiplast plus s.r.o. 45248532  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017127 23.5.2017 uloženie odpadu ASbit s.r.o. 45235091  5,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021360 22.7.2021 základna evidencia odpadov INIFOST s.r.o. 45234469  1 386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022557 30.9.2022 servisná podpora k programu Envita - odpady INISOFT s.r.o. 45234469  571,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022724 20.12.2022 školenie INISOFT s.r.o. 45234469  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023072 20.2.2023 evidencia odpadov INISOFT s.r.o. 45234469  140,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023080 27.2.2023 bežný servis, konzultácie odpady INISOFT s.r.o. 45234469  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023525 21.9.2023 servisná podpora programu Envita - odpady INISOFT s.r.o. 45234469  609,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024019 5.2.2024 webinár odpady, hlásenie za rok 2023 INISOFT s.r.o. 45234469  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024591 16.9.2024 servisná podpora INISOFT s.r.o. 45234469  609,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FVZ12009 23.8.2012 Fermentor - oprava AGRO-EKO spol. s.r.o. 45193967  250,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 16012 26.8.2016 servis fermentor-zberný dvor AGRO-EKO spol. s r.o. 45193967  316,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201630 4.11.2016 Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor AGRO-EKO spol.s.r.o. 45193967  2 664,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 16022 15.12.2016 servis fermentor AGRO-EKO spol. s r.o. 45193967  2 664,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012390003 27.1.2012 Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 PAS Zábřeh na Moravě a. s. 45192251  644,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023485 20.9.2023 pila pokosová B Slovakia s,r.o. 45001065  284,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1517 30.6.2017 tepovanie sedadiel Marek Horák 44975392  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 19.9.2018 Rámcová kúpna zmluva č.81/2018 SLOVITRANS s.r.o. 44945744   
Detail Faktúra došlá 20181001 20.11.2018 betón C16/20 SLOVITRANS s.r.o. 44945744  114,48 EUR