|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170511 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Zmluva o dielo - výrub topoľovej aleje |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
24.5.2019 |
odobratie biologicky rozložiteľného odpadu |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
2 076,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04170558 |
10.5.2017 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
363,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8181173 |
24.9.2018 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
351,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020470 |
27.10.2020 |
oprava lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
552,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024761 |
18.11.2024 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
587,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113145 |
15.7.2011 |
Drevo |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
217,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011094 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
371,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120092 |
16.5.2012 |
Vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
481,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012576 |
7.12.2012 |
Čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013078 |
15.5.2013 |
Údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
568,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013102 |
15.5.2013 |
Prehrňanie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
369,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013141 |
22.5.2013 |
Čistenie komunikácie na železničnej stanici |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
52,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013275 |
8.7.2013 |
nakladanie a odvoz drevného odpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,74 EUR |