|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
3.5.2019 |
Zmluva 05/19 BOZP o poskyt.služieb |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva 023/12/WR |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
2.7.2015 |
Zmluva - reklamné zariadenie - Dodatok č.2 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
3.1.2018 |
Zmluva o odpadoch obec Hrachovište |
Obec Hrachovište |
00311626 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1600017 |
19.12.2016 |
zmesi do vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
795,77 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2024 |
2.12.2024 |
Zmena prílohy č.1 ku zmluve - Cenník |
ELEKOS |
37857690 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2022 |
20.6.2022 |
Zmena platobných podmienok |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1100039 |
15.7.2011 |
Zmena držiteľa domény |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
119,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024223 |
22.5.2024 |
zmäkčovač vody do wap |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024307 |
31.5.2024 |
zmäkčovač vody do WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021425 |
25.8.2021 |
zlava PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-190,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021426 |
25.8.2021 |
zľava PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-93,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020651 |
30.12.2020 |
zinkový nosník na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
612,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV20120528 |
23.5.2012 |
Zinkovanie rôzneho materiálu |
PUK PLUS s.r.o. |
36268658 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150100800 |
11.5.2015 |
zink. spray |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
47,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160498 |
22.11.2016 |
zimné zmesi na vozidlá |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
308,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
14.3.2012 |
Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
375,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013079 |
15.5.2013 |
Zimná údržba parkoviska BILLA |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013555 |
7.1.2014 |
zimná údržba parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |