|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023710 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023711 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023712 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023713 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023714 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu |
Jurášová Darina |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023715 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
105,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023716 |
8.1.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023717 |
8.1.2024 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
276,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023718 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 662,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2023719 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 215,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023720 |
8.1.2024 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
474,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023721 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
882,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023722 |
8.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
76,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023737 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023739 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023687 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023688 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 047,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023689 |
25.12.2023 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023690 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Chmúrová Janka |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023691 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Uhrova Zuzana |
|
8,25 EUR |