Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024969 24.1.2025 el.energia VO, vyúčtovanie RIGHT POWER, a.s. 36366544  -356,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024970 24.1.2025 el.energia VO, vyúčtovanie RIGHT POWER, a.s. 36366544  -17,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024971 24.1.2025 el.energia VO, vyúčtovanie RIGHT POWER, a.s. 36366544  -47,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024972 24.1.2025 el.energia VO, vyúčtovanie RIGHT POWER, a.s. 36366544  -81,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024973 24.1.2025 el.energia VO, vyúčtovanie RIGHT POWER, a.s. 36366544  -75,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025076 28.2.2025 el.energia RIGHT POWER, a.s. 36366544  3 208,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025085 28.2.2025 el.energia VO RIGHT POWER, a.s. 36366544  141,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025129 26.3.2025 el.energia VO RIGHT POWER, a.s. 36366544  10,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025130 26.3.2025 el.energia VO vyučt. RIGHT POWER, a.s. 36366544  2 249,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025262 10.6.2025 el.emnergia, VO RIGHT POWER, a.s. 36366544  -27,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025263 10.6.2025 el.energia, VO RIGHT POWER, a.s. 36366544  -69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025348 23.6.2025 el.energia VO RIGHT POWER, a.s. 36366544  1 029,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025405 21.7.2025 el.energia, VO RIGHT POWER, a.s. 36366544  104,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025406 23.7.2025 el.energia preplatok RIGHT POWER, a.s. 36366544  -3 016,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025261 23.7.2025 el.energia, preplatok RIGHT POWER, a.s. 36366544  -2 176,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025339 23.7.2025 el.energia, preplatok RIGHT POWER, a.s. 36366544  -2 616,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025338 23.7.2025 el.energia, preplatok RIGHT POWER, a.s. 36366544  -39,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025404 23.7.2025 el.energia, preplatok RIGHT POWER, a.s. 36366544  -48,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 300968 28.6.2013 profil GUMEX SK, spol.s.r.o. 36366811  105,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 400179 5.2.2014 hadice,spony, spojovací materiál GUMEX SK, spol.s.r.o. 36366811  251,71 EUR