|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024026 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
12,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024127 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
17,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024190 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024240 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024301 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024367 |
20.8.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024438 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
6,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024566 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024625 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
6,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025027 |
17.2.2025 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025208 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025285 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025324 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013098 |
15.5.2013 |
Uloženie odpadu |
MOKI, s.r.o. |
36689092 |
29,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017304 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
Molcová Emília |
|
23,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014200 |
26.5.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Molec Branislav |
|
28,21 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020063 |
25.2.2020 |
drvenie bioodpadu |
Molec Branislav |
|
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024149 |
29.5.2024 |
dovoz frézoviny a výkon nakladača |
Molec Branislav |
|
285,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012454 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Molec Jaroslav |
|
7,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020176 |
25.5.2020 |
rukavice jednorazové |
Molnár Arnold |
|
18,74 EUR |