|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10160406 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10160374 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
427,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10160456 |
30.6.2016 |
zásypový materiál |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
692,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711702341 |
11.1.2018 |
zásuvka, kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201614 |
23.5.2016 |
Zastávky v priľahlých častiach - Salaš, Drgoňova dolina |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 970,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21121191 |
11.10.2012 |
Zástava SR + úprava |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
85,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1850842 |
18.6.2018 |
záslepka na ihriská |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
7,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1750057 |
9.2.2017 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
9,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022278 |
25.5.2022 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
5,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024090 |
1.3.2024 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
2,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023071 |
13.2.2023 |
zasklievanie okna |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
020/2012 |
16.5.2012 |
Zasklievanie |
Vladimír Polák |
40830802 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012264 |
28.6.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Koník Milan |
|
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012515 |
18.10.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Ing. Martin Hvožďara |
1074269020 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017438 |
13.9.2017 |
zapožičanie stolov a lavíc |
Martinček Miroslav |
34400001 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015320 |
17.8.2015 |
zapožičanie stanu |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016172 |
16.5.2016 |
zapožičanie stanu |
Obec Lubina |
00311731 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019324 |
19.8.2019 |
zapožičanie stánku |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016266 |
13.7.2016 |
zapožičanie stánkov s dovozom |
Obec Hrachovište |
00311626 |
141,12 EUR |