Hotline: +421 32 776 32 15, +421 32 776 32 59
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2025361 1.8.2025 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 039,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023486 27.9.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 038,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021148 21.5.2021 starostlivosť o vojnové hroby Mesto Stará Turá 00312002  1 038,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022653 22.11.2022 OPP GLX Active s.r.o. 53046978  1 038,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024263 25.6.2024 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 037,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024482 1.10.2024 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 037,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024632 23.9.2024 oprava inštalácie NM 488 CK Temax spol. s.r.o. 36313696  1 037,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 171697 16.8.2017 pneumatiky na NM 788 BM GUMEX SLOVAKIA 33639477   1 037,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 21320697 7.5.2013 náhr. diely AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  1 037,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 570150093 18.1.2016 servis Tremo UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  1 036,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013160 5.11.2013 posypový materiál APPIAS spol.s.r.o. 34133500  1 036,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021577 20.10.2021 spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 PreVak, s. r. o. 35915749  1 036,18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024389 17.9.2024 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 035,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FAV13001 20.3.2013 rastlinný materiál Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny 17656664  1 035,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2026116 6.4.2026 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 033,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024179 23.4.2024 ND bubon brzd LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  1 033,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2025564 20.10.2025 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 032,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024043 12.2.2024 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 032,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024252 27.5.2024 prenájom kontajnera Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 032,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024345 24.6.2024 prenájom kontajnera Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 032,00 EUR