Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022017 4.10.2022 stravné lístky Up Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022520 30.9.2022 vývoz odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 836,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022525 30.9.2022 odobratie stavebného odpadu Podolan Jozef 3459617  168,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022537 30.9.2022 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022538 30.9.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022539 30.9.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022541 30.9.2022 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  821,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022542 30.9.2022 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  134,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022543 30.9.2022 el.energia, 300, VO, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  1 235,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022544 30.9.2022 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  3 678,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022545 30.9.2022 stravné lístky Up Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 587,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022547 30.9.2022 materiál na dom smútku TRIAL s.r.o. 31425038  2 334,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022548 30.9.2022 dlažba , obrubník TRIAL s.r.o. 31425038  1 724,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022549 30.9.2022 betón SLOVITRANS s.r.o. 44945744  124,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022551 30.9.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022552 30.9.2022 programátorské práce na doméne tsst.sk Netix Solutions, s. r. o. 43783627  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022553 30.9.2022 vývoz žumpy, ZD PreVak, s. r. o. 35915749  93,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022554 30.9.2022 multifunkčný sprej PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  43,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022555 30.9.2022 overenie tachografu AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  169,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022557 30.9.2022 servisná podpora k programu Envita - odpady INISOFT s.r.o. 45234469  571,20 EUR