|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022017 |
4.10.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 325,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022520 |
30.9.2022 |
vývoz odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 836,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022525 |
30.9.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
168,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022537 |
30.9.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022538 |
30.9.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022539 |
30.9.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022541 |
30.9.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022542 |
30.9.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022543 |
30.9.2022 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 235,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022544 |
30.9.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 678,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022545 |
30.9.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 587,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022547 |
30.9.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 334,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022548 |
30.9.2022 |
dlažba , obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 724,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022549 |
30.9.2022 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
124,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022551 |
30.9.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022552 |
30.9.2022 |
programátorské práce na doméne tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022553 |
30.9.2022 |
vývoz žumpy, ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022554 |
30.9.2022 |
multifunkčný sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022555 |
30.9.2022 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |