| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023485 |
20.9.2023 |
pila pokosová |
B Slovakia s,r.o. |
45001065 |
284,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023486 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023487 |
20.9.2023 |
ND podpera stabilizátora |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023488 |
20.9.2023 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 563,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023489 |
20.9.2023 |
kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír |
Autoškola A+H, s.r.o. |
54644976 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023492 |
20.9.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023493 |
20.9.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023494 |
20.9.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023495 |
20.9.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 683,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023496 |
20.9.2023 |
univerzálny kľúč |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023497 |
20.9.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023498 |
20.9.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023499 |
20.9.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023500 |
20.9.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 815,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023501 |
20.9.2023 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 206,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023502 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM697CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
156,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023503 |
20.9.2023 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
66,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023086 |
19.9.2023 |
Posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií - kamenivo frakcie 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
18.9.2023 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/2023 |
18.9.2023 |
Finančný leasing na zametacie vozidlo Schmidt Flexigo 150 |
Tatra-Leasing, s.r.o. |
31326552 |
|