|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024037 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024084 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024141 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024199 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024251 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024316 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024378 |
17.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024452 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024519 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024579 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024639 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024701 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025042 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025092 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025149 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
21205223 |
30.7.2012 |
Hygienecké potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21207427 |
23.8.2012 |
Toalet. papier |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
51,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201209052 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
49,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21209228 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
7,92 EUR |