|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014291 |
14.7.2014 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
16,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015263 |
3.8.2015 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
14,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016299 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
14,09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020219 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Alušic Juraj |
|
13,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014576 |
12.1.2015 |
odvoz odpadu |
Alušicová Jana |
|
6,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016256 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Alušicová Vlasta |
|
40,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017243 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Alušicová Vlasta |
|
35,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020635 |
30.12.2020 |
Al profily na nadstavbu auta piagio |
Alutec KK |
45528527 |
2 230,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021051 |
24.2.2021 |
matice skrutky, tesnenia na nadstavbu piagio |
Alutec KK |
45528527 |
101,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021068 |
26.2.2021 |
hliníkový profil, skrutky na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
157,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2002242 |
1.2.2022 |
zámok na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
40,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023627 |
13.11.2023 |
tlačiareň farebná |
Alza. cz a.s. |
36562939 |
162,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024197 |
24.4.2024 |
vrecia na odpad |
Alza.sk |
36562939 |
32,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024823 |
16.12.2024 |
tlačiareň Epson |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
349,09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012428 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ambruš Martin |
|
91,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012457 |
3.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ambruš Martin |
|
85,27 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015293 |
17.8.2015 |
výkon plošiny |
Amenova Iveta |
|
9,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017604 |
15.1.2018 |
drvenie bioodpadu |
Ammer Radovan |
|
9,36 EUR |