|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012041 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome M.R.Štefánika 385 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016085 |
23.3.2016 |
výrub drevín, Hurbanova 152/60 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
24.4.2024 |
výrub drevín, Štefánikova BD 384/23 |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011091 |
20.7.2011 |
Výsadba |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/A0009 |
31.5.2012 |
výsadba |
KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová |
17465257 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
11.5.2015 |
výsadba |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
437,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023652 |
27.11.2023 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
3 102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024747 |
4.11.2024 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
2 264,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021590 |
2.11.2021 |
výsadba urnový háj |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
333,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11800036 |
25.4.2018 |
vysávač a nabíjačka pre elektrkárov |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
616,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2006262 |
25.1.2013 |
Vysavač na listie |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012297 |
12.7.2012 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
15.5.2013 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013271 |
8.7.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013324 |
12.8.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011027 |
20.7.2011 |
Vyseparovaný odpad |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 779,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013478 |
10.12.2013 |
vyseparovaný odpad na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
449,47 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014523 |
10.11.2014 |
vyseparovaný odpad na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 614,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011498 |
18.11.2011 |
Vyseparovaný odpad z obalov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 893,90 EUR |