|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217573363 |
12.7.2012 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7227578020 |
23.8.2012 |
Energie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214020159 |
1.7.2014 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9150289 |
1.7.2015 |
preinštalácia softvéru |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600891 |
22.6.2016 |
odborný protokol |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800337 |
25.4.2018 |
protokol, odborný posudok k vyradeniu |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018100 |
25.4.2018 |
uloženie biodpadu |
Materská škola |
36129453 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800514 |
24.5.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020120 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020133 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020425 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020635 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF20214033 |
24.2.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021352 |
22.7.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021456 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021423 |
25.8.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021526 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021644 |
31.12.2021 |
odovoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021774 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |